目 录 第一部分 亚星官网
农业局概况 一、 部门主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分 亚星官网
农业局2016年部门决算表(表一至八) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 亚星官网
农业局2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 亚星官网
农业局概况 (一)部门主要职能 亚星官网
农业局是主管全市农业和农村工作的职能部门。主要职能: 1、贯彻落实国家、省和江门市有关农村工作的方针政策和法律法规,组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议,指导社会主义新农村建设和农村体制改革,综合协调市直涉农部门(单位)的有关工作。 2、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策措施并指导实施。 3、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。 4、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,指导实施农业标准化、规模化生产,提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的建议,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,拟订农业开发规划并监督实施。 5、参与制订农产品加工业发展的政策措施,提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议,参与制订农产品专业批发市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。 6、依法开展农产品质量安全风险评估,授权发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,依法管理农业标准化工作,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施农产品质量安全的监督管理。 7、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫监督管理,负责管理农业机械化事业,组织农机推广应用,指导农业机械化服务体系建设。 8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施,指导动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督动植物的防疫检疫工作,组织重大植物检疫性有害生物监测、普查,组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医的管理和生猪定点屠宰的监督管理工作。 9、承担农业救灾复产工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导农业救灾和灾后恢复生产,承担农业重大突发事件应急管理。 10、制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施,指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设,组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广,组织引进国外农业优良品种与先进技术,负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与组织实施农村实用人才培训和农民技术培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 12、组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理,负责主管的野生植物保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施,依法管理耕地质量,牵头拟订农田基本建设规划,指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 13、拟订并指导实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作,指导、协调划定农产品禁止生产区域工作,指导生态农业、循环农业等的发展,依法管理外来物种。 14、管理农业和农村有关经济信息,会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况,开展相关农业统计工作,综合分析和反映“三农’工作动态,会同有关部门建设农村农业信息服务体系,指导开展农业信息服务。 15、组织开展农业经济、技术交流与合作。 16、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。 17、负责指导、监督、协调全市农业执法工作,规范行政执法行为;负责农业(含种植业、畜牧业、农业机械)违法案件的查处工作;受理农业违法行为的举报并依法处理;开展农业法律宣传和教育工作;牵头组织、监督直属单位安全生产;指导、协调农业安全生产工作。 18、拟订并组织实施渔业发展规划;承担渔业统计、产生信息工作;组织实施捕捞许可制度、养殖证制度和种苗生产许可证制度,监督管理水产种苗引进;组织和指导渔业科学技术的研究、引进、转化和渔业科技创新体系建设工作;指导并组织渔业基础设施建设;开展渔业方面的对外交流与合作;承担初级水产品生产环节质量安全、渔业投入品使用的监督管理工作;指导水产品质量监督体系建设,组织实施渔业标准,指导渔业标准化生产、渔业机械化;组织实施水产品产地认证。 19、根据国家法律的授权,监督检查国家渔业法规的贯彻实施;保护和合理开发利用渔业资源及珍稀水生野生动物;对内维护渔业正常生产秩序,制止和查处破坏渔业资源的违法行为,对外代表国家维护国家渔业权益;负责渔业水域的环境保护、渔情监察管理、江河渔业资源增殖等工作;办理职务船员任职签证和渔船进出港签证;管理所辖航区,并制定渔港管理规章,监督渔业船舶和船员遵守港航法规和防合抗灾;审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书,维护渔港秩序和渔航生产安全,依法查处违法行为;对渔业船舶和船用产品进行检验,包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对营运中的船舶及机器进行定期检验和年度检验,核发检验证书,建立渔船档案,保障渔船航行和生产安全。 20、承办市委、市政府和江门市农业局(中共江门市委农村工作办公室)交办的其他事项。 纳入部门预算编制有下属7个事业单位,包括:亚星官网
农村财务管理办公室(参公事业单位,纳入市农业局核算)、亚星官网
国家现代农业示范区管理委员会、广东省亚星官网
农业科学研究所、亚星官网
动物防疫监督所、亚星官网
农业机械安全监督管理站、亚星官网
农业综合服务中心、亚星官网
农产品质量监督监测站。 (二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共7个,包括平市农村财务管理办公室(参公事业单位,纳入市农业局核算)和下属6个预算单位:亚星官网
国家现代农业示范区管理委员会(市政府直属事业单位,委托农业局管理)、广东省亚星官网
农业科学研究所、亚星官网
动物防疫监督所、亚星官网
农业机械安全监督管理站、亚星官网
农业综合服务中心、亚星官网
农产品质量监督监测站。局机关共有行政编制46名、事业编制3名(其中农村财务管理办公室事业编制3名,经费纳入农业局年度预算)。实有在职人员49人(其中农村财务管理办公室2人),离退休115人,遗属12人。 下属事业单位共有核定事业编制67名,实有在职人员58人,退休(职)78人,遗属7人。 第二部分 亚星官网
农业局2016年部门决算表 第三部分 亚星官网
农业局2016年部门决算情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 亚星官网
农业局2016年度总收入21317.33万元,其中本年收入21317.33万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入21317.33万元,比2015年决算数7933.68万元,下降27.12 %。主要原因:项目支出减少。 (二)年度支出总体情况 亚星官网
农业局2016年度总支出21317.33万元,其中本年支出21317.33万元。具体情况如下: 社会保障和就业支出988.37万元,主要支出项目有行政事业单位离退休支出775.27万元,抚恤支出112.98,其他社会保障和就业支出100.12万元,比2015年决算数增加119.71 万元,增长12%,主要原因是退休人员人数增长大于自然减员造成支出增加。 医疗卫生与计划生育支出(类)支出119.88万元,主要支出项目有医疗保障支出119.88,比2015年决算数减少3.78万元,下降3%,主要原因是主要是计划生育专项任务经费增加。 城乡社区支出3649.89万元,主要支出项目有农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出19.69万元,新增建设用地土地有偿使用费用对应专项债务收入安排的支出3630.16万元,比2015决算数减少13301.34万元,下降78.47%,主要原因是农业土地开发项目减少。 农林水支出16453.14万元,主要支出项目有农业支出8997.03万元,扶贫支出3786.24万元,农村综合改革支出3581.14万元,普惠金融发展支出75.17万元,其他农林水支出13.56万元,比2015年决算数增加5347.64万元,增长32.5%,主要原因是完成2016年的精准扶贫精准脱贫目标任务。 交通运输支出2.53万元,主要支出项目有成品油价格改革对交通运输的补贴支出2.53万元。 住房保障支出103.15万元,主要支出项目有住房改革支出103.15万元,比2015年决算数增加1.39万元,增长1.34%,主要原因是退休人员人数增长大于自然减员造成支出增加。 粮油物资储备支出0.38万元,主要支出项目有粮油事务支出0.38万元。 二、2016年收入决算情况说明 亚星官网
农业局2016年度收入合计21317.33万元。 财政拨款收入21317.33万元,占本年收入合计的100%。其中: 一般公共服务(类)17667.45万元,占财政拨款收入的82.88%。政府性基金预算财政拨款(类)3649.89 万元,占财政拨款收入的17.12 %。 社会保障和就业支出988.37万元,占财政拨款收入的4.64%,包括行政事业单位离退休支出775.27万元,抚恤支出112.98,其他社会保障和就业支出100.12万元。 医疗卫生与计划生育支出(类)支出119.88万元,占财政拨款收入的0.56%,包括医疗保障支出119.88。 城乡社区支出3649.89万元,占财政拨款收入的17.12%,包括农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出19.69万元,新增建设用地土地有偿使用费用对应专项债务收入安排的支出3630.16万元。 农林水支出16453.14万元,占财政拨款收入的77.18%,包括农业支出8997.03万元,扶贫支出3786.24万元,农村综合改革支出3581.14万元,普惠金融发展支出75.17万元,其他农林水支出13.56万元。 交通运输支出2.53万元,占财政拨款收入的0.01%,包括成品油价格改革对交通运输的补贴支出2.53万元。 住房保障支出103.15万元,占财政拨款收入的0.48%,包括住房改革支出103.15万元。 粮油物资储备支出0.38万元,占财政拨款收入的0.002%,包括粮油事务支出0.38万元。 三、2016年度支出决算情况说明 亚星官网
农业局2016年度支出合计21317.33万元。具体如下; (一)基本支出2430.93万元,占本年支出合计的11.40%。其中:社会保障和就业支出998.37万元,主要用于归口管理的行政单位离退休512.13万元,事业单位离退休263.14万元,死亡抚恤112.98万元,其他社会保障和就业支出100.12万元;医疗卫生与计划生育支出119.88万元,主要用于行政事单位医疗67.24万元,事业单位医疗52.64万元;农林水支出1219.53万元,主要用于行政运行623.79万元,事业运行590.64,执法监管5.11万元;住房保障支出103.15万元,主要用于住房公积金103.15万元。 (二)项目支出18886.41万元,占本年支出合计的88.60%。其中:城乡社区支出3649.89万元,主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出19.69万元,土地整理支出3630.19万元;农林水支出15233.61万元万元,主要用于科技转化与推广服务515.18万元,病虫害控制429.39万元,农产品质量安全89.24万元,执法监督52.56万元,统计监测与信息服务22.7万元,农业行业业务管理371.31万元,稳定农民收入补贴4.26万元,农业生产支持补贴1036.11万元,农业组织化与产业化经营125.63万元,农业组织加工与促销31万元,农村公益事业116.09万元,农业资源保护修复与利用293.37,成品油价格与改革对渔业的补贴150.04万元,其他农业支出4540.61万元,农村基础设施建设44.2万元,其他扶贫支出3742.04万元,对村级一事一议的补助876.14万元,其他农村综合改革支出2705万元,农业保险保费补贴75.17万元,其他农林水支出13.56万元;交通运输支出2.53万元,主要用于成品油价格改革补贴其他2.53万元;粮油物资储备支出0.38万元,主要用于其他粮油事务支出0.38万元。 上缴上级支出0万元. (四)经营支出0万元。 (五)对附属单位补助支出0万元。 四、2016年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2016年度财政拨款收入说明 亚星官网
农业局2016年度财政拨款收入合计21317.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17667.45万元,比2015年决算数增加5367.67 万元,增长30.38%;政府性基金预算财政拨款收入3649.89万元,比2015年决算数减少13301.34万元,下降78.47 %。主要原因是项目支出减少。 (二)2016年度财政拨款支出说明 亚星官网
农业局2016年度财政拨款支出合计21317.33万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17667.45万元,比2015年决算数增加5367.67 万元,增长30.38%;政府性基金预算财政拨款支出3649.89万元,比2015年决算数减少13301.34万元,下降78.47 %。主要原因是农业土地开发项目减少。 分功能科目看,社会保障和就业支出998.37万元,主要用于归口管理的行政单位离退休512.13万元,事业单位离退休263.14万元,死亡抚恤112.98万元,其他社会保障和就业支出100.12万元;医疗卫生与计划生育支出119.88万元,主要用于行政事单位医疗67.24万元,事业单位医疗52.64万元;农林水支出16453.14万元,主要用于行政运行623.79万元,事业运行590.64,科技转化与推广服务515.18万元,病虫害控制429.39万元,农产品质量安全89.24万元,执法监督57.66万元,统计监测与信息服务22.7万元,农业行业业务管理371.31万元,稳定农民收入补贴4.26万元,农业生产支持补贴1036.11万元,农业组织化与产业化经营125.63万元,农业组织加工与促销31万元,农村公益事业116.09万元,农业资源保护修复与利用293.37,成品油价格与改革对渔业的补贴150.04万元,其他农业支出4540.61万元,农村基础设施建设44.2万元,其他扶贫支出3742.04万元,对村级一事一议的补助876.14万元,其他农村综合改革支出2705万元,农业保险保费补贴75.17万元,其他农林水支出13.56万元;交通运输支出2.53万元,主要用于成品油价格改革补贴其他2.53万元;住房保障支出103.15万元,主要用于住房公积金103.15万元;粮油物资储备支出0.38万元,主要用于其他粮油事务支出0.38万元。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 亚星官网
农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 17667.45万元,占本年支出合计的82.88%。比2015年决算数增加5367.67 万元,增长30.38%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 亚星官网
农业局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出988.37万元,占5.60%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出119.88万元,占0.68%;农林水(类)支出16453.14万元,占93.13%;交通运输(类)支出2.53万元,占0.01%;住房保障(类)支出103.15万元,占0.58%;粮油物资储备(类)支出0.38万元,占0.002%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 亚星官网
农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出17667.45万元,具体情况如下: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)775.27万元,比2015年增加47.1万元,增长6.08%,主要原因是退休人员人数增长大于自然减员造成支出增加,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)112.98,比2015年增加48.52万元,增长42.95%,主要原因是死亡抚恤增加,完成年初预算的100%。;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)100.12万元,比2015年决算数增加24.09 万元,增长24.08%,主要原因是人员数量增加,完成年初预算的100%。 2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)119.88,比2015年决算数减少3.78万元,下降3%,主要原因是主要是计划生育专项任务经费增加。 3.农林水支出(类)农业(款)8997.03万元,比2015年决算数增加2520.96万元,增长28.02%,主要原因是项目数量增加,完成年初预算的100%;农林水支出(类)扶贫(款)3786.24万元,比2015年决算数增加2047.16万元,增长54.07%,主要原因是完成2016年的精准扶贫精准脱贫目标任务,完成年初预算的100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)3581.14万元,比2015年决算数增加690.78万元,增长19.29%,主要原因是村级一事一议项目和其他农村综合改革支出增加,完成年初预算的100%;农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)75.17万元;农林水支出(类)其他农林水支出(款)13.56万元,完成年初预算的100%。 4.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)2.53万元,完成年初预算的100%。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)103.15万元,比2015年决算数增加1.39万元,增长1.34%,主要原因是退休人员人数增长大于自然减员造成支出增加,完成年初预算的100%。 6.粮油物资储备支出(类)粮油事务支出(款)0.38万元,完成年初预算的100% 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 亚星官网
农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2430.92万元,其中: 工资福利支出1197.95万元,占基本支出的49.28%。主要包括基本工资293.02万元、津贴补贴485.3万元、奖金138.64万元、其他社会保障缴费203.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.96万元、其他工资福利支出60.91万元。 (二)商品和服务支出178.07万元,占基本支出的7.32%。主要包括办公费11.39万元、印刷费1.37万元、咨询费0万元、手续费0.31万元、水费2.79万元、电费8.09万元、邮电费10.95万元、物业管理费0万元、差旅费3.05万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.66万元、会议费2万元、培训费1.8万元、公务接待费15.95万元、工会经费3.35万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费25.8万元、其他交通费用36.19万元、其他商品和服务支出50.52万元。 (三)对个人和家庭的补助1054.91万元,占基本支出的43.40%。主要包括离休费26.28万元、退休费748.39万元、医疗费 0万元、奖励金0万元、抚恤金98.08万元、生活补助14.90万元、奖励金7.64万元、住房公积金10.15万元、购房补贴0万、其他对个人和家庭的补助支出56.47万元。 (四)其他资本性支出0万元,占基本支出的0%。主要包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元。 七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 亚星官网
农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.75万元,完成预算50.58万元的82.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.8万元,完成预算31.5万元的81.90%;公务接待费支出决算为15.95万元,完成预算19.08万元的83.60%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.76万元,下降34.62%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.53万元,下降41.80%;公务接待费支出决算减少3.23万元,下降16.84 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出25.8万元,占61.80%;公务接待费支出15.95万元,占38.20%。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出25.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元;2016年公务用车购置数辆0辆;公务用车运行及维护支出25.8万元,2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为15辆。 3.公务接待费支出15.95万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待280次,接待人数共2250人。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年本部门机关运行经费支出178.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少2.67万元,降低1.48%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,全年实际支出比预算有所节约。 (二)政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购支出总额244.9287万元,其中:政府采购货物支出61.1848万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.7439万元。授予中小企业合同金额183.7439万元,占政府采购支出总额的100%。 (三)国有资产占用情况 截至2016年12月31日,本部门(含下属单位)共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目26个,二级项目58个,共涉及资金18886.41万元,自评覆盖率达到100%。 共组织对“农业综合业务管理”等26个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18886.41万元。从评价情况来看,26项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 组织对农业局机关及各6个下属单位绩效评价试点,涉及一般公共预算支出18886.41万元。从评价情况来看,58项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。 十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
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